锤子简历品牌推广师
审核员简历范文参考示例1
作者:锤子简历 2021/12/21 16:31:33
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在完成会计或商业本科学位并在业余时间获得所有有关金融的知识后,您可能会觉得自己已准备好投入到那里寻找审计员的职位。但是,在您甚至可以考虑提交职位申请之前,您需要整理一份简历,详细说明您所有令人印象深刻的资格,例如您在该行业可能拥有的任何经验以及您的注册会计师执照(如果有)。一份优秀的审计师简历应该起到让招聘经理注意到你并充分展示你最令人印象深刻的资格的主要功能。这意味着设计一份相关文件并考虑到特定的职位发布。然而,写一份简历所涉及的不仅仅是列出让你成为优秀候选人的因素。对于您应该在文档中包含的内容以及应该如何组织,有很多标准。通过遵循我们的专业认可的提示并使用审核员简历示例作为视觉指南,了解有关专业简历应该是什么样子的更多信息。


1、审计员

  • 上市和非上市公司审计。 

  • 所得税申报。 

  • 上市公司内部审计。 

  • 安排处理剩余材料。

2、审计员

  • 以标准操作程序为基础的批准、研究和纠正错误。

  • 以高度准确的方式验证基于设置的符合性的报告。

  • 定期监控工作流程以确保满足 SLA。

  • 客户的政策和标准操作程序侧重于全球审计队列:费用 IT、收据审计客户和一般审计客户。

  • 记录并建议必要的更正和额外要求,以及时完成收据和费用报告。

  • 如果需要,提供现场支持并举办培训课程以更新过程操作。

  • 了解并遵守所有公司政策。

3、审计员

  • 通过检查记录、报告、操作实践和文件,确保遵守既定的内部控制程序。

  • 通过将项目与文档进行比较来验证资产和负债。

  • 通过记录审计测试和发现来完成审计工作底稿。

  • 清洁和维护大堂和公共区域,例如补货和整理我们的工作空间。

4、审计员

  • 检查和平衡财务报告。

  • 每月对财务报告进行审计。

  • 从事该工作的人员的直接活动 

  • 检查账簿和会计系统的效率、有效性和使用公认的会计程序来记录交易。归档、记录、编译和传输财务记录。

5、审计员

  •  对各种未上市、私人、教育、服务问题进行法定审计、内部财务控制测试和税务审计。

  • 收集和分析数据以检测控制不足、重复工作、欺诈或不遵守法律、法规和管理政策的情况。

  • 检查账簿和会计系统,以使用公认的会计程序来记录交易。

  •  执行库存的物理验证及其与账簿的映射。 

  • 检查了 PF、ESI、小费法、服务税、商品及服务税法的法定合规性。 

  • 最终的资产负债表,包括根据附表 III 审查披露和陈述。 

  •  报告了公司审计期间记录虚假费用的案例。

6、审计员

  • 彻底检查产品托盘的准确性和缺陷

  • 标记不正确的托盘

  • 完成更正后释放托盘

  • 已托运的国际产品

7、审计员

  • 检查并确保 AD 和 TVL 的费用始终准确

  • 准备风险矩阵并执行控制测试。 

  • 将采购到付款、员工的选择和招聘、现金保管等各种流程与SOP进行映射。 

  • 曾担任团队负责人、团队成员,并多次担任独立审核员,负责多个大中型客户。 

8、审计员

  • 使用利息和贴现率、年金、股票和债券估值以及耗竭资产摊销估值的知识,评估纳税人的财务状况以确定纳税义务。

  • 直接送达法律文件,例如传票、手令、评估通知和扣押通知。

  • 审核当铺分行

  • 审计珠宝店

9、审计员

  • 收集和分析数据以评估财务运营。

  • 查看有关重要资产、负债、收入和支出的数据。

  • 检查组织的目标是否反映在其管理活动中,官员是否了解目标。

  • 检查手头现金、应收账款和应付账款,确认记录准确无误。

  • 提出改进现金管理、降低成本和提高利润的方法

10、审计员

  • 审计和平衡 100 多个房间、2 间酒吧和 2 间餐厅的日常交易。

  • 功能和公司账户的对账。

  • 处理前台的职责,这磨练了我的员工和解决问题的能力。

  • 培训和指导新的夜间审计人员。

11、审计员

  • 了解 (DMV) 机动车辆费用和有关文书工作的交易代码部门。

  • 密切关注文书工作中的错误。

  • 能够根据给定的信息更正文档。

  • 了解哪种类型的文档与某种类型的交易代码对应。

  • 审查文书工作以确保 (BPA) 业务合作伙伴自动化会接受它的特定方式。

12、审计员(索赔)

  • 接待功能

  • IN-医院账单的审计

  • 协助现场人员进行控制程序

  • 待处理的索赔和对账请求

  • 培训与反馈

  • 编译 

13、审计员

  • 参与规划审计的范围和方法,并审查所有会计报告以确保它们符合 IAS 和惯例

  • 通过分析系统和内部控制来确定会计报告的准确性和可靠性

  • 根据会计账簿和国际审计准则 (ISA) 对原始文件进行担保和验证,并根据适用的 ISA 审计客户的财务报表

  • 通过参加库存盘点和执行库存移动、销售和采购交易中的中断程序来验证库存

  • 准备税务计算、就税务评估提供建议、完成自我评估申报表以及就其他税务事项向客户提供建议

  • 根据国际财务报告准则、国际会计准则和公司法的要求编制决算

  • 准备审计报告并处理调查结果并以管理信函的形式提出建议

14、审计员

  • 创建和维护客户满意度调查记录

  • 编制和报告折扣和营销数据

  • 为销售代理准备和分发收银台

  • 收集和核对销售代理收集的资金

  • 平衡安全,准备存款并维护相关文件

  • 协助会计经理和行政管理员处理各种 a/p 和 a/r 任务

15、审计员

  • 收集和分析数据以进行控制测试,以测试内部控制的有效性。 

  • 执行分析程序以检测异常的财务报表关系。

  • 进行实质性测试。

  • 对30多家离岸公司进行财务审计。

  • 识别会计和审计事项并将其传达给高级和经理。 

  • 准备 PBC(由客户提供)清单和确认请求。

  • 记录审计程序和交叉参考工作文件。

16、审计员

  • 审查纳税人账目,并在现场或通过通信进行审计。

  • 使用企业财产摘要、会计科目表、试算表报告、折旧时间表和纳税申报表以及其他类似的财务文件对其提交的县纳税申报表或县评估值进行对账。 

  • 审计各行业大小公司的财务数据,与纳税人、他们的注册会计师和县代表建立关系。

  • 确保纳税人按照北卡罗来纳州现行税法提交纳税申报表。

  • 协助培训新审计人员和客户。 

  • 教育纳税人及其注册会计师对州内各县的不同要求。

17、审计员

  • 建议调整日记帐分录并与客户讨论审计结果。 

  • 在授权签署之前对财务报表进行审查。 

  • 为管理评审准备管理信函和审计报告。

  • 管理一个由 10 名审计员组成的团队,并在团队和项目负责人之间充当联络人。 

18、审计员

  • 审计规划和风险评估流程

  • 设计审计计划和准备审计约定书

  • 识别流程、程序和系统中的控制差距并提出建议

  • 评论组织内部控制和结构的有效性

  • 税收和其他法定扣除额重新计算

19、审计员/会计师

  •  监督和管理会计和审计组

  •  一般会计工作和政府报告要求

  • 检查与政府监管要求有关的记录、纳税申报表和相关文件。

  •  管理和监督 Qucikbook 软件的用户在系统中记录/编码。

  •  监督会计和审计人员 

  •  财务报表的编制 

  •  负责制定和实施影响其他业务部门的财务政策、控制和程序,以最大程度地降低整个组织的财务风险、实现效率和成本降低/避免 

20、审核员/质量控制技术/重量和缩放助理

  • 为生产力提供故障排除协助

  • 空调机组的运输和接收

  • 操作叉车

  • 物料管理员

  • 在运输和接收时监控产品的准确计数

  • 检查商品是否有缺陷

  • 从生产线上移除和丢弃损坏的部分

21、审计员/会计师

  • 通过手工和计算机化的方法为各方准备账簿。

  • 准备详细的审计结果报告。

  • 为各种客户完成损益账目和资产负债表。

  • 准备并提交所得税、TDS、服务税、销售税申报表。

  • 识别持续的合规问题、低效率和流程弱点。 

22、审计员

  • 在完成跨不同行业的审计、审查和商定程序的各种活动后获得了广泛的知识 

  • 高效且有效地同时处理多个参与

  • 高度参与整体项目规划,例如预算、项目信函和提案的编制

  • 协助审计经理和合伙人设计整体审计策略和审计计划,包括确定重大和高风险账户的审计程序

  • 有效且高效地执行控制测试、实质性审计程序、其他一般审计程序以及财务和非财务信息分析 

  • 领导和监督审计助理和审计实习生实施审计程序,就复杂的审计领域提供技术建议并审查已执行的工作

  • 高度参与与审计主管和客户讨论复杂的审计和会计问题并提出解决方案建议

23、审计员

  • 通过评估客户管理层设置的内部控制的设计和运行有效性来识别风险,并提供建议以改进这些缺陷。

  • 执行审计程序并起草经合作伙伴批准的财务审计报告,以确保客户遵守 DMCC 要求和其他自由区当局。

  • 及时为清算过程中的公司准备清算报告,导致公司立即清盘。

  • 在没有适当的支持文件的情况下发现客户账簿中的错误余额,并在为客户执行月度内部审计时提出了管理层接受的调整建议。

  • 在审计业务过程中对采购和费用、薪金和工资、发票、收据和其他交易进行了验证和审计,发现了一些内部沟通不畅,其中提出了替代方法并被客户管理层接受。

  • 通过内部审计的结果和发现,为客户的增长和改进做出贡献。 

  • 检查账簿和会计系统的效率、有效性和使用公认的会计程序来记录交易。

24、审核员/订单拣选员

  • 根据客户订单从库存中提取产品。

  • 安全高效地操作叉车。

  • 审核在交付前一天提取的所有订单,并确保没有错误。

  • 协助主管将任务委派给其他操作员以保持高生产率。

  • 组织和整合库存以提高生产力和效率。

25、审计员

  • 准备关于审计结果的详细报告

  • 准备和审查全套财务报表,确保符合国际财务报告准则 (IFRS)

  • 高度暴露于监管角色 

  • 检查记录并与工人面谈,以确保记录交易并遵守法律法规。

26、审计员

  • 管理发货以确保每个包裹的标签正确并与其发货卡车相匹配。

  • 负责收集在装载过程中处理不当或计算错误而留下的包裹。

  • 第一个班次时,作为仓库 50 多名成员中仅有 3 名员工团队的一部分被提拔。 

  • 处理后的损坏包裹将被审查、重组和再流通。 

  • 不断在计算机上使用多个应用程序来审计一个仓库。

  • 我们的审计团队平均每天执行 250-300 条路线。

  • 快节奏的环境,每条路线只允许几分钟的审查。 

27、审计员

  • 审核司机加班时间

  • 审计燃料使用、付款和比较报告给经理

  • 审核休息日的膳食津贴

  • 机动车购、修、换证、保险案件审计

  • 审计维修建筑案例

  •  审计旅行和津贴案件

  • 统一案件的审计和检查

28、审计员

  •  每周向经理报告审计结果

  •  每周支票现金 + 预付凭证以保护个人使用

  • 每月检查预算分配和进度并向经理报告

  • 通过 IAM 向高级管理层提交月度报告

29、审计员

  • 整理、检查和分析电子表格数据

  • 检查公司账目和财务控制系统

  • 衡量组织内的财务风险水平

  • 定时轮班清点仓库库存。

30、审计员

  • 从事归档、记录、编制和传输财务记录的人员的指导活动。

  • 审查了有关重大资产、负债、资本存量、收入和支出的数据。

  • 检查和评估财务和信息系统,推荐控制措施以确保系统可靠性和数据完整性。

  • 检查记录并与工人面谈,以确保记录交易并遵守法律法规。

31、审计员

  • 直接向审计经理报告 

  • 通过检查记录、报告、操作实践和文件,确保遵守既定的内部控制程序。 

  • 通过记录审计测试和发现来完成审计工作底稿

  • 执行物理盘点项目并将物理盘点与计算机库存相匹配

  • 负责做年度仓库库存审计

32、审计员

  • 对个人可以在 Facebook 上分享的内容实施社区标准,并确保只有符合我们政策的应用、网站和 Facebook 主页才能成为 Audience Network 的一部分。

  • 有效定位受众。

  • 为广告提供控件以阻止 Audience Network 发布商中的某些 URL 或 URL 类别。

  •  域验证支持用户内容的保护和完整性,以确保它不会被误传。通过验证域,用户声明并保持对您的内容和链接的编辑权限的控制。

33、审计员

  • 从事过多个行业的多家公司的策划和审计工作。

  • 向利益相关者和相关方提供对公司账目的审计意见。

  • 编制和发布年度经审计财务报表,并根据 IFRS 要求每季度审查未经审计的财务报表。

  • 对公司账目进行彻底的财务分析,质疑财务报告期间发生的主要差异。

  • 负责完成审计策略内的工作,同时对需要高级经理注意的潜在问题保持警惕。

  • 直接向管理层报告被审计公司的相关问题,协助做出合理的审计决定。

  • 参与分配给大客户的大型团队,对许多复杂的账户执行审计程序,并协助团队成员查询和解决他们面临的问题。

34、审计员

  • 使用诸如等级或接受拒绝状态等详细信息来组织和标记项目。

  • 导致生产问题通知主管或其他人员。

  • 在即将用卡车运出的箱子上查找标签错误。

  • 确保所有系统都是最新的,以提供真实的待售商品数量。

35、高级审计师(在 – 索赔)

  • 调整和审计 

  • 协助现场人员进行控制程序 

  • 检查和清除 

  • 培训与反馈 

36、审计员/薪资主任

  • 负责编制和发放工资单。

  • 输入商店赏金新鲜产品的销售额。

  • 负责仓库的库存。

  • 担任公司内部审计师。

37、审计员

  • 根据审计计划执行审计现场工作 

  • 基于审计范围的过程描述以及基于记录的过程的相关风险和控制矩阵 

  • 记录在工作文件上执行的所有调查结果和工作 

  • 准备审计报告的调查结果表 

  • 每周向主管和审计经理报告。 

38、审计员

  • 与团队合作计算所有可售库存和存储成本项目

  • 在 1% 的差异限度内保持准确计数

  • 在 Excel 存储数据库中更新计数结果

  • 通过专业精神和客户探索鼓励增长和持续业务

  • 根据需要出差以满足客户的需求和要求

39、审核员/客人体验

  • 分析关键绩效指标 (KPI) 和财务比率。

  • 与承销商、贷方、贷款经理、保险公司、政府和证券化账户协调。

  • 审查法律文件,包括政府授权表、保险单和公司合同。

  • 确定了各种运营账户的财务不足,以进行建议的改进。

  • 报告和授权财务差异、信贷授权、预先存款账户、金钱账户路由和账户差异,以减少公司损失。

  • 熟练掌握各种数据和金融技术平台,提升公司金融技术交流能力。   

40、审计员

  • 对食品安全和一般安全进行独立审计。

  • 有报税经验。

  • 具有公司法定审计和税务审计经验。

  • 获得 GST 申报的经验。

41、审核员/团队负责人

  • 阅读、理解和沟通保险公司与医院之间的合同。

  • 与保险公司和医院工作人员就合同问题或问题进行沟通。 

  • 操作40多个医院计算机系统。

  • 查看患者帐户以获取适当的付款。

  • 了解诊断、程序和患者代码。

  • 阅读来自全国客户医院的患者账户的大型 Excel 电子表格。

  • 根据合同规定的费率、诊断、程序执行和执行的医院计算适当的付款。

42、审计员

  • 收集和分析数据

  • 准备审计工作文件——资产负债表和损益对账使用 excel 和审计软件规划程序

  • 准备审计结果报告

  • 与会计人员联络

  • 进行客户盘点和现金盘点

  • 外地任务

43、审计员

  • 为 HBSC 的洞察部门进行市场调查

  • 在埃塞俄比亚不同地区进行了多次消费者审计。

  • 在埃塞俄比亚东北部的 Weldiya、Alamata、Kobo、Mehoni、Maychew、Sekota 和 Lalibela 城镇对 HBSC 进行了季度客户审计。 

  • 为收款部门准备工作表,解释合同、比率和正确报销金额。

44、审计员

  • 监督帕拉伊巴州及其地方政府收到的联邦资金,在公共教育、卫生、公共工程和政府账户等广泛领域进行合规和绩效审计。

  • 大量使用数据分析来执行使用 Python 和 R 编程语言的审计任务。

  • 与地方控制机构保持开放的沟通和牢固的关系,例如 Ministério Público da Paraíba(帕拉伊巴地区检察官办公室)、法庭 de Contas da Paraíba(帕拉伊巴州审计法院)和 Controladoria Geral da União(联邦审计长办公室)通过帕拉伊巴反腐败论坛 (Focco-PB)。

  • 对“Tocantins sem sede”(Thirstless Tocantins)计划进行监督和审计,该计划在托坎廷斯州的 27 个城市分发了 11.000 多个聚乙烯水箱,通过交叉来自不同数据库的数据发现了数千个违规行为,这改变了游戏规则程序的实施,因为它阻止了许多非法分发的情况。随后,就审计结果接受了Jornal Nacional(国家报)的采访,详情见:http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/cisternas-que-poderiam-amenizar -seca-nao-foram-instaladas-no.html 

  • 监督了对托坎廷斯州的 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)(公共部门会计科目表)实施情况的审计,并协助在罗赖马州和伯南布哥州进行了类似的检查。 

  • 对巴西东北部教育、公共卫生和基本卫生领域的延迟/瘫痪公共工程进行审计,评估金融运营欺诈风险或雇佣幽灵公司的存在,使用python语言集成多个来自多个来源的数据集。

  • 在帕拉伊巴州的不同城市就有关控制公共开支和使用信息技术的各种主题进行了讲座,重点介绍以下内容:1)“TCU 和公民控制公共支出和打击腐败”在这里:https:// portal.tcu.gov.br/imprensa/unio/secex-pb-ajuda-a-cortar-corrupcao-pela-raiz.htm?email=20170810&integra2) Programa Nacional de Alimentação Escolar – 提供给学校的 PNAE(学校供餐计划)帕托斯市的喂养顾问,位于帕拉伊巴州的乡村。

45、审计员 (C&S)

  • 对选定的已完成订单执行随机审核,并验证选定的产品是否与订单相符。

  • 对码头上的完整商店订单执行随机手提袋审核,以得出每个商店的错误率。

  • 当发现可收费的错误时,审计师将通知责任方他们的错误并获得他们的签名作为审计的确认。

  • 将产品的不当放置传达给适当的各方,以便解决问题。

  • 审核完成后,确保对在发货订单中发现的任何错误进行更正。

46、审计员

  • 收集和分析数据以检测控制不足、重复工作、铺张浪费、欺诈或不遵守法律、法规和管理政策的情况。

  • 向管理层报告资产使用情况和审计结果,并建议运营和财务活动的变化。

  • 检查组织的目标是否反映在其管理活动中,员工是否理解目标。

  • 准备、分析和验证年度报告、财务报表和其他记录,使用公认的会计和统计程序来评估财务状况并促进财务规划。

47、审计员

  • 检查图表内的文件是否完整,并查找每个文件中从历史和物理到排放文件的任何不一致之处。 

  • 确保每个监管机构(例如医疗保险、联合委员会、CHAPS 和其他认证机构)都遵循指导方针

  • 确保临床文件已准备好用于调查和认证目的

  • 解决临床不一致问题

  •   了解良好临床实践 (GCP) 和国际法规的基本原则 

48、审计员

  • 执行各种审计,并管理由初级员工进行的审计。

  • 执行和管理各种客户的直接和间接税务登记、税务管理和税务合规。

  • 讨论客户问题以及解决这些问题的最佳方法,以帮助他们遵守法律和组织政策。

  • 对新员工进行会计原则和审计政策方面的培训。

49、审计员/学生助理

  • 在主管的指导下计划并执行了对一家医院的多次审计。

  • 发现先前审计中的错误并将错误通知主管。

  • 由主管确认指出错误并在保持准确性和效率的同时快速完成工作。

  • 与主管和团队成员沟通以进行有效的审计。

50、审计员

  • Metodologia di audit basata Verificato che i controlli aziendali Erano conformi alle politiche stabilite controllando le filiali al dettaglio。 

  • Testato il design e l'efficacia dei controlli interni completando il percorso di processi aziendali complessi。

  • 与经理和团队领导协商以解决座席表现和释放/转移呼叫验证等方面的问题。

  • 通过电话/聊天与客户对话,以提供有关产品或服务的信息、接受或输入订单、取消帐户或获取投诉详情。

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